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2016年预算及三公经费公开

来源: 发布时间:2016-02-24 00:00:00 浏览次数: 【字体:

2016年部门预算收支总表         
单位名称:残联         单位:万元
收         入  支                                出       
项  目  名  称 预算数 功  能  分  类    经  济  分  类   
  功能科目名称 预算数   经济科目名称 预算数  
   小计 一般公
共预算 政 府 性
基金预算  小计 一般公
共预算 政 府 性
基金预算
一、一般公共预算拨款 363.02 一、一般公共服务支出    一、基本支出  119.42 119.42 
    经费拨款(补助) 119.42 二、公共安全支出        工资福利支出 106.71 106.71 
    纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 243.6 三、教育支出        一般商品和服务支出 11 11 
    转移支付补助拨款  四、科学技术支出        对个人和家庭的补助 1.71 1.71 
    上级专项拨款  五、文化体育与传媒支出    二、项目支出 243.6 243.6 
二、政府性基金预算拨款  六、社会保障和就业支出 363.02 363.02      专项商品和服务支出 208.6 208.6 
三、财政专户管理的非税收入拨款  七、医疗卫生与计划生育支出        对企事业单位的补贴   
四、上级补助收入  八、节能环保支出        债务利息支出   
五、附属单位上缴收入  九、城乡社区支出        债务还本支出   
  十、农林水支出        其他资本性支出 35 35 
  十一、交通运输支出        其他支出   
  十二、资源勘探信息等支出        事业单位经营支出   
  十三、商业服务业等支出        对附属单位补助支出   
  十四、金融支出        上缴上级支出   
  十五、国土海洋气象等支出       
  十六、住房保障支出       
  十七、粮油物资储备支出       
  十八、其他支出       
本年收入合计 363.02 本年支出合计 363.02 363.02  本年支出合计 363.02 363.02 
六、上年结转  十九、结转下年支出    三、结转下年支出   
收入总计 363.02     支出总计 363.02 363.02  支出总计 363.02 363.02 
说明:本单位无二级机构,本表预算数为本单位预算数。         

附件3     
2016年一般公共预算拨款支出预算表     
单位名称:残联     单位:万元
功能分类
科目编码 科目名称
(必须按类、款、项依次公开) 预算数   备  注
  小  计 基本支出 项目支出 
 合    计 363.02 119.42 243.6 
208 社会保障和就业支出 363.02 119.42 243.6 
20811   残疾人事业 363.02 119.42 243.6 
2081101      行政运行 154.42 119.42 35 
2081104      残疾人康复 105  105 
2081105     残疾人就业和扶贫 16.1  16.1 
2081199     其他残疾人事业支出 87.5  87.5 
     


附件4   
2016年一般公共预算拨款支出中基本支出预算表   
单位名称:残联   单位:万元
经济分类
科目编码 科目名称
(必须按类、款依次公开) 基本支出预算数 备     注
 合   计 119.42 
301 一、工资福利支出 106.71 
30101 基本工资 55.39 
30102 津贴补贴 42.94 
 社会保障缴费 8.38 
 ……  
302 二、商品和服务支出 11 
30201 办公费 6 
30209 物业管理费 3 
30231 公务用车运行维护 2 
 ……  
303 三、对个人和家庭的补助支出 1.71 
30399 其他对个人和家庭的补助支出 1.71 
   
 ……  


附件5   
2016年政府性基金预算拨款支出预算表   
单位名称:残联   单位:万元
功能分类
科目编码 科目名称
(必须按类、款、项依次公开) 预算数 备       注
   
 合    计  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2016年一般公共预算和政府性基金预算中财政拨款支出预算表       
单位名称:残联       单位:万元
功能分类
科目编码 科目名称
(必须按类、款、项依次公开) 合计 一般公共预算数   政府性基
金预算数 备   注
   小计 基本支出 项目支出  
208 社会保障和就业支出 363.02 363.02 119.42 243.6  
20811   残疾人事业 363.02 363.02 119.42 243.6  
2081101      行政运行 154.42 154.42 119.42 35  
2081104      残疾人康复 105 105  105  
2081105     残疾人就业和扶贫 16.1 16.1  16.1  
2081199     其他残疾人事业支出 87.5 87.5  87.5  
       
       
       
       
2016年“三公”经费预算表  
单位名称:残联  单位:万元
项  目  名  称 预 算 数 备       注
(与上年比增减变化原因说明及其他说明)
合      计 23.2 
1、公务接待支出 17.5 比2015年的预算增加17.5万,是因为2015年的预算资金不足,计划在追加中列支公务接待支出
2、因公出国(境)支出  
3、公务用车购置及运行维护费支出 5.7 
     其中:(1)公务用车运行维护费 5.7 比2015年的预算增加3.7万,是因为2015年的预算资金不足,计划在追加中列支公务用车运行维护费
           (2)公务用车购置费  
  
说明:1、本表口径为一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出(含基本支出和项目支出)。 
      2、务必在备注中说明2016年“三公”经费比上年增减变化原因。   


 

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