鼎城区残联2015年决算公开表
收入支出决算总表
部门:残联 单位:万元
收入 支出 支出
项 目 决算数 项 目(按功能分类) 决算数 项目(按经济分类) 决算数
一、财政拨款收入 1204.73 一、一般公共服务支出 一、工资福利支出 166.95
二、上级补助收入 二、外交支出 二、商品和服务支出 126.29
三、事业收入 三、国防支出 三、对个人和家庭的补助 747.18
四、经营收入 四、公共安全支出 四、对企事业单位的补贴
五、附属单位上缴收入 五、教育支出 五、债务利息支出
六、其他收入 六、科学技术支出 六、基本建设支出
八、社会保障和就业支出 1012.27 七、其他资本性支出
二十一、其他支出 28.15 八、其他支出
本年收入合计 1204.73 本年支出合计 1040.42 本年支出合计 1,040.42
用事业基金弥补收支差额 结余分配 结余分配
年初结转和结余 年末结转和结余 164.31 年末结转和结余 164.31
合计 1204.73 合计 1204.73 合计 1204.73
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门:残联 单位:万元
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1204.73 1204.73
2080502 事业单位离退休 19.76 19.76
2081101 行政运行 259.75 259.75
2081104 残疾人康复 132.10 132.10
2081105 行政运行 127.76 127.76
2081106 残疾人体育 24.40 24.40
2081199 其他残疾人事业支出 611.31 611.31
2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 29.65 29.65
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
部门:残联 单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1040.42 278.32 762.10
2080502 事业单位离退休 19.76 19.76
2081101 行政运行 258.56 258.56
2081104 残疾人康复 129.67 129.67
2081105 行政运行 76.17 76.17
2081106 残疾人体育 24.40 24.40
2081199 其他残疾人事业支出 503.71 503.71
2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 28.15 28.15
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
部门:残联 单位:万元
收入 支出 支出
项 目 金额 项 目(按功能分类) 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 项 目(按经济分类) 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 1175.08 一、一般公共服务支出 一、工资福利支出 166.95 166.95
二、政府性基金预算财政拨款 29.65 二、外交支出 二、商品和服务支出 126.29 126.29
三、国防支出 三、对个人和家庭的补助 747.18 719.03 28.15
四、公共安全支出 四、对企事业单位的补贴
五、教育支出 五、债务利息支出
六、科学技术支出 六、基本建设支出
八、社会保障和就业支出 1012.27 1012.27 七、其他资本性支出
二十一、其他支出 28.15 28.15 八、其他支出
本年收入合计 1204.73 本年支出合计 1040.42 1012.27 28.15 本年支出合计 1040.42 1012.27 28.15
年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 164.31 162.81 1.5 年末财政拨款结转和结余 164.31 162.81 1.50
一般公共预算财政拨款 基本支出结转 1.19 1.19 基本支出结转 0.00 1.19
政府性基金预算财政拨款 项目支出结转和结余 163.12 161.62 1.50 项目支出结转和结余 0.00 161.62 1.5
合计 1204.73 合计 1204.73 1175.08 29.65 合计 1204.73 1175.08 29.65
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:残联 单位:万元
项 目 本年支出合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计
要求到项
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类)
部门:残联 单位:万元
项 目 本年支出合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
经济分类科目编码 科目名称
合计 278.32 166.96 73.29 38.07 0.00
其中:
30101 基本工资 55.39 55.39
30102 津贴补贴 42.94 42.94
30107 绩效工资
30201 办公费 6 6
30215 会议费
30216 培训费
30301 离休费
30302 退休费
30304 抚恤金
30401 企业政策性补贴
30701 国内债务付息
31002 办公设备购置
31003 专用设备购置
31013 公务用车购置
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:残联 单位:万元
项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 29.65 28.15 28.15 1.5
2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 29.65 28.15 28.15 1.5
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
公开08表
政府性基金预算财政拨款支出决算表
部门:残联 单位:万元
项 目 本年支出合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计
2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 28.15 28.15
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款支出及结转和结余情况。
公开09表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:残联 金额单位:万元
项目 决算数
一、支出合计 24.12
1.因公出国(境)费
2.公务用车购置及运行维护费
(1)公务用车购置费
(2)公务用车运行维护费 6.37
3.公务接待费 17.75
二、相关统计数
1.因公出国(境)团组数(个)
2.因公出国(境)人数(人)
3.公务用车购置数(辆)
4.公务用车保有量(辆) 1
5.公务接待批次(批) 88
6.公务接待人数(人) 800
说明: 1、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量;
2、注明公务接待批次和人数。
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。